Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 2225003206 | Konverzácia v cudzom jazyku | ZM/2023/0413 | 4500248720 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 2,200,00 |
| 01.04.2025 | 2225003207 | Prenájom dávkovača vody | 4500252636 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,30 | |
| 01.04.2025 | 2225003209 | Technická podpora 03/25 | ZM/2015/0330 | 4500250376 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 01.04.2025 | 2225003211 | prenájom nebyt.priest. 3/25 | ZM/2023/0323 | 4500250514 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 01.04.2025 | 2225003214 | spotreba el. energie 2/25 | ZM/2023/0323 | 4500253335 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,746,11 |
| 01.04.2025 | 2225003215 | prenájom nebyt.priest. 3/25 | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 01.04.2025 | 2225003217 | servis BL709XH | 4500253161 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 990,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003218 | Stožiar | 4500252972 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 733,20 | |
| 01.04.2025 | 2225003220 | Stožiar | 4500252399 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 733,20 | |
| 01.04.2025 | 2225003221 | Elektroinštalačný materiál | 4500253188 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 571,00 |