Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.12.2019 2219015778 kancelársky material 4500162722 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 46,25
06.12.2019 2219015779 PHM diesel, benzín, AdBlue, Autodoplnky, autoumývareň ZM/2011/0402 4500163137 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 17,926,63
06.12.2019 2219015782 údržba zavlažovacieho systému 4500146180 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 96,00
06.12.2019 2219015785 náhradné diely na vozid. 4500162793 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,556,61
06.12.2019 2219015787 oprava opláštenia 4500156476 KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK 51170515 163,345,57
06.12.2019 2219015790 pracovné náradie 4500162604 CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 328,50
06.12.2019 2219015791 PVC -samolepka35x105 4500162709 Ladislav Matula, Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK 35091118 49,30
06.12.2019 2219015792 oprava elektroniky vozidla BA649MC 4500162505 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 955,11
06.12.2019 2219015794 projekt.dokumentácia 4500150213 Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK 35937467 26,700,00
06.12.2019 2219015795 oprava vozovky dialnice ZM/2019/0303 4500159266 Metrostav DS a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 189,552,00