Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.07.2019 2219009019 ND na vozidlá 4500154521 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 962,85
18.07.2019 2219009022 dobropis k fa č.3091930015(2219008614)stravné lístky IO Prešov ZML/1039/2010 4500154038 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 -7,00
18.07.2019 2219009024 oprava svahovej kosačky TT AEBI BAZ424 4500154466 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 970,00
18.07.2019 2219009025 údržba R4 Svidník - obchvat za 06/2019 ZML/37/2010 4500154162 Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 3,401,06
18.07.2019 2219009027 Nájom Professional PROFIT, Nájom Limited EKO, LOG 7/2019 ZM/2018/0147 4500144918 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
18.07.2019 2219009029 ND na vozidlá 4500154565 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 308,22
18.07.2019 2219009030 pneumatiky ET/2019/0097 4500153927 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 4,010,00
18.07.2019 2219009031 batéria 430Wh 4500152511 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 904,53
18.07.2019 2219009032 dopravné značenie 4500153749 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,259,90
18.07.2019 2219009033 projektová dokumentácia: osadenie tlmičov nárazu na D1, D2 a R1 4500148141 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,700,00