Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.07.2019 2219008729 stravné a nápojové lístky SSÚR CA ZML/1039/2010 4500153960 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,993,20
11.07.2019 2219008553 prenájom v k.ú. Ladomer 7 - 9/2019 ZM/2015/0128 4500144643 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 62,49
11.07.2019 2219008609 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 276,35
11.07.2019 2219008611 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,796,04
11.07.2019 2219008613 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 89,78
11.07.2019 2219008616 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 117,70
11.07.2019 2319007211 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/08036 MCST, a.s., Vajnorska 136, Bratislava, 832 61, SK 35779365 17,722,92
11.07.2019 2319007212 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/07946 MCST, a.s., Vajnorska 136, Bratislava, 832 61, SK 35779365 20,718,85
11.07.2019 2319007213 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/08036 MCST, a.s., Vajnorska 136, Bratislava, 832 61, SK 35779365 21,168,73
11.07.2019 2219008614 stravné lístky IO PO ZML/1039/2010 4500154038 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 1,900,80