Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.07.2019 2219007915 oprava meteozariadenia Tornaľa, snímač DRS511AB2 ZM/2018/0332 4500151499 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,913,00
01.07.2019 2219007916 oprava meteozariadenia Hronská Breznica, snímač DRS511AB5 ZM/2018/0332 4500151498 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 4,148,00
01.07.2019 2219007917 periodické školenie pre práce vo výške 17.6.2019 4500152866 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 75,00
01.07.2019 2219007918 pravidelný servis žacieho stroja 4500152926 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 432,00
01.07.2019 2219007919 oprava garáží 4500152017 Juraj Adamišin-Aizol-zam., Perešská 2439/4D, Košice-Pereš, 040 11, SK 32482515 4,622,61
01.07.2019 2219007920 servis stroja 4500152924 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 309,00
01.07.2019 2219007922 servis žacieho stroja Kubota 4500152443 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 379,33
01.07.2019 2219007923 batéria 12V ZM/2017/0066 4500152282 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 464,70
01.07.2019 2219007924 strážna služba za 6/2019, NDS Galanta ZML/374/2010 4500152950 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 6,465,60
01.07.2019 2219007950 motorový rosič 4500153755 Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 382,50