Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2019 2219005198 materiál 4500150539 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 191,00
06.05.2019 2219005199 skartovač ET/2019/0070 4500150238 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 45310106 570,00
06.05.2019 2219005200 prenájom rohoží 25.3.2019 - 21.4.2019 4500144096 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
06.05.2019 2219005201 prenájom rohoží 25.3. - 21.4.2019 4500145053 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 52,40
06.05.2019 2219005203 prenájom, montáž, demontáž a údržba snehových zábran ZM/2015/0465 4500136016 Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK 32900694 355,425,00
06.05.2019 2219005204 prenájom utierok priemysel. za 25.3. - 21.4.2019 4500144098 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
06.05.2019 2219005205 elektromateriál 4500150023 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 503,08
06.05.2019 2219005206 servis vozidiel 4500149884 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 174,14
06.05.2019 2219005207 náhradné diely 4500150025 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 30,22
06.05.2019 2219005208 skartátor 4500150292 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 484,00