Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.04.2019 2119000225 Zmluva o dielo č. ZM/2011/0279 - D1 Sverepec - Považská Bystrica, MPV ZML/1287/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 448,52
01.04.2019 2119000226 Zmluva o dielo č. ZM/2011/0278 - D1 Považská Bystrica - Vrtižer, MPV ZM/2011/0278 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 8,433,88
01.04.2019 2119000227 Objednávka PHS Petrovany OBJ/62683 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 8,888,44
01.04.2019 2119000228 ZoD Diaľnica D1 Budimír - Bidovce, DSP, DP, AD 11569-09 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,314,36
01.04.2019 2219003593 oprava sekcionálnej brány 4500148543 POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK 50700651 45,35
01.04.2019 2219003596 spojovací, spotrebný,hutný, stavebný, bezpečnostný materiál, pracovné náradie 4500148693 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 164,09
01.04.2019 2219003597 odstránenie naplavenín na vtokovej a výtokovej časti koryta MO č. 110 s odvozom 4500148241 ELENIT, s.r.o., Predmestie 8034/1, Zvolen, 960 01, SK 44559372 5,516,00
01.04.2019 2219003688 ND na vozidlá 4500148544 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 780,00
01.04.2019 2219003689 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500147054 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 32,11
01.04.2019 2219003690 strážna služba za 3/2019, obj. Ba Vajnory ET/2018/0310 4500147021 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 3,368,83