Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.04.2019 2219003691 plnenie požiadaviek CO obyvateľstva v rámci kalendárneho roka 2019, aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov, vzdelávacia činnosť 4500146355 Ing. Filip Forrai, Cottbuská 1371/22, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 51677717 200,00
01.04.2019 2219003692 spojovací, spotrebný materiál 4500147060 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 115,06
01.04.2019 2219003693 spojovací, spotrebný materiál 4500147060 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 443,93
01.04.2019 2219003733 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500148811 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
01.04.2019 2219003736 upratovacie služby na odpočívadle T. Štiavnička 03/2019 ET/2018/0332 4500144016 Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 50035151 1,111,72
01.04.2019 2219003737 mesačná kontrola EPS za 03/2019 4500144656 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 45,00
01.04.2019 2219003738 ND na vozidlá, pracovné náradie, mazivá 4500148478 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 674,73
01.04.2019 2219003739 pracovné náradie 4500147713 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 314,70
01.04.2019 2219003749 zmluvná odmena za poskytovanie Služby elektronického výberu mýta 03/2019 ZML/1241/2010 4500149176 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,726,088,43
01.04.2019 2219003598 mulčovanie vypílených konárov a náletových drevín na R1 4500147824 Slavomír Angleta, Potočná 405, Nová Baňa, 968 01, SK 43495419 960,00