Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2019 | 2219001691 | oprava vozidla BL151JH | 4500145072 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 744,94 | |
| 15.02.2019 | 2219001693 | rozbor odpadovej vody | 4500144879 | ANALPO, s.r.o., Borovianska 43, Zvolen, 960 01, SK | 31647146 | 213,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001694 | právne služby | ZM/2017/0233 | 4500146412 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 300,00 |
| 15.02.2019 | 2219001695 | právne služby | ZM/2017/0233 | 4500146478 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,640,00 |
| 15.02.2019 | 2219001696 | právne služby | 4500146479 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,425,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001697 | služba TV Skylink | 4500146100 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro, Košútska 4217/10, Martin, 036 01, SK | 45511446 | 248,30 | |
| 15.02.2019 | 2219001698 | materiál | 4500145536 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 184,12 | |
| 15.02.2019 | 2219001699 | zhodnotenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500142840 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 133,25 |
| 15.02.2019 | 2219001701 | materiál | 4500145436 | Auto-color Slovakia, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 31736505 | 580,50 | |
| 15.02.2019 | 2119000089 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. etapa km 4,7-7,3 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2017/0359 | Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK | 31792693 | 18,800,02 |