Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.02.2019 2219001658 Ad Blue 4500145292 Paganík Miroslav, Stred 50/25, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878084 270,00
15.02.2019 2219001660 pneumatiky ET/2019/0017 4500145464 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 3,824,00
15.02.2019 2219001662 kávovar Delonghi ECAM 350.55B ET/2019/0023 4500145516 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 460,90
15.02.2019 2219001663 elektrospotrebiče 4500145409 JUNIOR GH, s. r. o., SNP 1952/470, Považská Bystrica, 017 07, SK 45568642 100,01
15.02.2019 2219001664 hygienické potreby 4500143539 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK 36226947 294,20
15.02.2019 2219001665 alko, nealko a iné ZM/2018/0188 4500145898 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 477,61
15.02.2019 2219001669 výmena zmieš.ventila v ŠS v Lipt.Jáne, zmiešav.ventil Danfoss závitový termostat 4500146020 Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 032 14, SK 36993361 159,00
15.02.2019 2219001672 pečivo 4500145901 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 28,29
15.02.2019 2219001674 svietidlo LED 4500144583 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 357,80
15.02.2019 2219001677 svietidlo ORO LED 4500145055 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 894,50