Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.01.2019 2219000236 oprava sypača BA523PL 4500143503 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 136,50
18.01.2019 2219000237 právne služby - zastupovanie v spore Prelika ZM/2017/0254 4500144686 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 728,50
18.01.2019 2219000238 zhromažďovanie, triedenie odpadu 4500143083 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 129,56
18.01.2019 2219000239 spotreba el. energie za r. 2018 ZML/76/2008 4500144640 ELCOMP, spol. s r.o., Pražská 2, Nitra, 949 11, SK 36544141 106,00
18.01.2019 2219000240 pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky EZS a CCTV na objekte Jarovce za 12/18 4500144620 BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK 45268771 145,00
18.01.2019 2219000243 burzový poplatok ku kontraktu č. 1900000002 ZM/2019/0004 4500145096 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 868,75
18.01.2019 2219000247 burzový poplatok ku kontraktu č. 1900000003 ZM/2019/0003 4500145094 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 881,25
18.01.2019 2219000263 kancelársky materiál 4500143219 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 581,40
18.01.2019 2219000265 studená zmes Rephalt ZM/2015/0530 4500143705 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,300,86
18.01.2019 2219000266 OOPP ZM/2018/0258 4500142246 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 103,43