Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.01.2019 5019000293 navýšenie kapacity el.schránky o 10GB na rok 4500144624 Národná agentúra pre sieť.a elek. s, Kollárova 8, Trnava, 917 02, SK 42156424 100,00
18.01.2019 2219000291 refakturácia EE ČS Budča - Juh za 12/2018 ZM/2016/0032 4500144695 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 27,95
18.01.2019 2119000007 Prístroje a osobitné tech. zariadenia 4500141169 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,900,25
18.01.2019 2119000008 Projektová dokumentácia 4500131986 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,590,00
18.01.2019 2119000010 Zmluva o dielo č. ZM/2011/0279 - D1 Sverepec - Považská Bystrica, MPV ZML/1287/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 448,42
18.01.2019 2119000011 Zmluva o dielo č. ZM/2011/0278 - D1 Považská Bystrica - Vrtižer, MPV ZM/2011/0278 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 4,016,13
18.01.2019 2219000209 servis technologických zariadení tunela Bôrik pre prejazd vozidiel s ADR 4500131599 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 610,00
18.01.2019 2219000211 oprava DBZ, tlmiča nárazov HIASA, D1,križovatka NM n/Váhom 4500141052 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,753,00
18.01.2019 2219000218 vývoz VOK, uloženie odpadu za 12/2018 ET/2018/0151 4500143046 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 579,87
18.01.2019 2219000219 modul Profibus Alma 4500141713 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 999,00