Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.01.2019 2218016847 práce technika PO 12/2018 na IO Prešov ZM/2011/0247 4500144026 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
09.01.2019 2218016848 práce technika BOZP za 12/2018 IO Prešov ZM/2014/0422 4500144029 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
09.01.2019 2218016849 zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500144046 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 263,49
09.01.2019 2218016850 prenájom fliaš - technické plyny 21.12. - 31.12.2018 ZM/2014/0540 4500143502 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 4,00
09.01.2019 2218016852 havarijná oprava rozvádzača v miestnosti kompresorovne 4500142271 Mário Brinzík-M.B.O.ELEKTROINŠTALÁC, Bernolákova 2425/4, Malacky, 901 01, SK 44718888 5,050,00
09.01.2019 2218016901 kontajner 1100l 4500141600 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 998,00
09.01.2019 2218016902 technické a emisné kontroly vozidiel 4500142862 Vladimír Blusk, Svätoplukova 2537/23, Malacky, 901 01, SK 30895677 183,33
09.01.2019 2218016903 prenájom fliaš - technické plyny 22.8. - 31.12.18 ZM/2014/0540 4500142149 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 78,60
09.01.2019 2218016925 upratovacie služby na objekte HP Čunovo za 12/2018 4500137813 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
09.01.2019 5019000219 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 26,00