Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2017 2217010876 Rez, prerezávka a drvenie kríkov v šírke 1 m2 v úseku cesty R1 km 112, ľavý jazdný pás 4500114379 KUTP-B s.r.o., Tajch 346, Nová Baňa, 968 01, SK 50288971 999,00
04.10.2017 2217010877 Upratovacie práce SSÚD Trnava 09/2017 ET/2016/0433 4500117492 ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK 50019201 744,83
04.10.2017 2217010878 Čistiace potreby ZM/2014/0389 4500118140 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,182,59
04.10.2017 2217010879 Osobné ochranné pracovné prostriedky ET/2017/0237 4500115456 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 8,800,00
04.10.2017 2217010883 odstraňovač vodného kameňa 4500117532 JJ Trade s.r.o., Geologická 1F, Bratislava, 821 06, SK 50305352 281,60
04.10.2017 2217010885 Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch ZM/2013/0381 4500107479 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 216,055,68
04.10.2017 2217010886 Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch ZM/2013/0381 4500107479 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 227,962,57
04.10.2017 2217010887 prenájom priestorov a ost.služieb pri príležitosti oslavy 30.výročia strediska Prešov, občerstvenie na oslave 4500116260 Hotel DUKLA, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov, 080 01, SK 36482293 3,471,47
04.10.2017 2217010888 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500116919 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 1,353,91
04.10.2017 2217010890 oprava vozidla BA195MC 4500113883 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 19,977,51