Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 2224014835 | zber, preprava kadávrov 12/24 | 4500248396 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 763,40 | |
| 13.12.2024 | 2224014836 | servis BA067OP | 4500247963 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 322,50 | |
| 13.12.2024 | 2224014837 | oprava BA067OP | 4500247143 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 3,901,14 | |
| 13.12.2024 | 2224014838 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 307,23 | |
| 13.12.2024 | 2224014839 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 687,04 | |
| 13.12.2024 | 2224014840 | pranie OOPP 10/24 | 4500244492 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 255,85 | |
| 13.12.2024 | 2224014841 | aktualizačná odborná príprava | 4500244036 | LANIUS - mt, s.r.o., Matúškovo 222, Matúškovo, 925 01, SK | 36363839 | 195,00 | |
| 13.12.2024 | 2224014842 | Pneumatiky | 4500248222 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 3,582,00 | |
| 13.12.2024 | 2224014843 | vypracovanie PD, autorský dozor | ZM/2024/0189 | 4500235483 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 53,747,00 |
| 13.12.2024 | 2224014844 | oprava BL431YJ | 4500247785 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 685,72 |