Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.08.2017 2217008975 oprava sondy merača vôd na odpočívadle D1 Beluša 4500112866 REFLOW, spol. s. r. o., Nákovná 24, Bratislava, 821 06, SK 35683911 990,20
17.08.2017 2217008976 oprava cementobetónových vozoviek - oprava vozovky na HP Čunovo za 7/2017 ZM/2014/0293 4500109941 Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK 35943653 11,294,39
17.08.2017 2217008977 vývoz odpadu 4500112978 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 839,20
17.08.2017 2217008978 servis sčítačov dopravy ZML/816/2010 4500115401 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,104,56
17.08.2017 2217008983 oprava kamery K122 na D1 ZML/687/2010 4500110085 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,900,25
17.08.2017 2217008984 oprava poruchy protipožiarnych prestupov v tuneli Sitina 4500113329 Ján Jakubík - IZOREST, s. r. o., Hliník nad Váhom 42, Bytča, 014 01, SK 46022767 7,617,00
17.08.2017 2217008985 elektroinštal.materiál 4500114787 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 776,94
17.08.2017 2217008987 služby nezávislého znalca za 6/2017 ZML/1054/2010 4500115398 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 202,798,06
17.08.2017 2217008994 refakturácia EE ČS Budča - Juh obdobie od 01.07.-31.07.2017 ZM/2016/0032 4500115439 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 25,25
17.08.2017 2217009009 pracovné náradie 4500114932 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 150,00