Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.06.2024 2224006000 zásobník na toaletný papier 4500238135 REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK 50758837 278,95
07.06.2024 2224006001 OOPP 4500238030 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 929,00
07.06.2024 2224006002 Asfaltová páska 4500238130 BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK 45562911 636,93
07.06.2024 2224006003 Zálievková hmota 4500238128 BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK 45562911 858,00
07.06.2024 2224006004 revízia hasiacich prístrojov ZM/2023/0471 4500237789 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 58,00
07.06.2024 2224006005 kontrola, tlaková skúška PHP 4500236241 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 60,00
07.06.2024 2224006006 provízia z predaja DZ 05/2024 ZM/2024/0102 4500239022 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 73,97
07.06.2024 2224006007 Oprava výtlkov tryskovou metódou ZM/2023/0315 4500237510 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 3,144,00
07.06.2024 2224006008 provízia za predaj DZ 05/24 ZM/2024/0080 4500239023 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 66,26
07.06.2024 2224006009 provízia za predaj DZ 05/24 ZM/2024/0110 4500239024 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 12,854,22