Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2024 | 2224011821 | Právne služby 10/2024 | ZM/2024/0018 | 4500246478 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 45,000,00 |
| 21.10.2024 | 2224011844 | Pracovné náradie | 4500244775 | REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK | 50758837 | 295,40 | |
| 21.10.2024 | 2224011845 | Výroba knihy | 4500244412 | Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 51487781 | 195,00 | |
| 21.10.2024 | 2224011846 | Spojovací, spotr materiál | 4500243755 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 285,56 | |
| 21.10.2024 | 2224011847 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0333 | 4500234858 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,605,00 |
| 21.10.2024 | 2224011848 | servis technol. zariadení | ZM/2023/0456 | 4500229161 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 43,000,00 |
| 21.10.2024 | 2224011849 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500243979 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,969,00 |
| 21.10.2024 | 2224011850 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500243727 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,115,00 |
| 21.10.2024 | 2224011851 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500243556 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 22,510,50 |
| 21.10.2024 | 2224011852 | Stavebný, hutný materiál | ET/2024/0005 | 4500243838 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 459,00 |