Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2024 2224002155 PHM ZM/2011/0402 4500233602 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 44,64
07.03.2024 2224002156 PHM ZM/2011/0402 4500234385 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 578,53
07.03.2024 2224002157 PHM ZM/2011/0402 4500234346 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 509,22
07.03.2024 2224002158 PHM ZM/2011/0402 4500234181 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 25,29
07.03.2024 2224002163 provízia z predaja DZ 02/24 ZM/2024/0114 4500234709 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 22,48
07.03.2024 2224002164 údržba progr.vyb. 02/24 ET/2023/0024 4500232803 IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK 50090224 8,895,00
07.03.2024 2224002165 Likvidácia odpadu 02/24 4500233686 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 134,94
07.03.2024 2224002166 Revízie strojov 02/2024 ZM/2023/0471 4500233360 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 275,30
07.03.2024 2224002168 Nádrž AD BLUE 4500233625 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 590,10
07.03.2024 2224002169 svietidlo pouličné 4500233665 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 4,794,37