Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | 2224010478 | oprava BA386XR | 4500242775 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 138,60 | |
| 23.09.2024 | 2224010479 | náplň oceľových fliaš | 4500243313 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 427,80 | |
| 23.09.2024 | 2224010480 | prenájom oceľových fliaš | 4500243312 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 23.09.2024 | 2224010481 | oprava D1 TT-Horná Streda 9/24 | ZM/2020/0414 | 4500243103 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 7,594,00 |
| 23.09.2024 | 2224010482 | Oprava D1 SC-TT 9/24 | ZM/2020/0414 | 4500242759 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 8,221,35 |
| 23.09.2024 | 2224010483 | Elektroinštalačný materiál | 4500242081 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 796,29 | |
| 23.09.2024 | 2224010484 | oprava vozoviek 9/2024 | ZM/2023/0316 | 4500238629 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 9,072,00 |
| 23.09.2024 | 2224010485 | Oprava vozoviek TT 09/2024 | ZM/2023/0316 | 4500240012 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 9,576,00 |
| 23.09.2024 | 2224010486 | opakované oboznamovanie | 4500242793 | Akadémia Consulting spol. s r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01, SK | 36007846 | 16,67 | |
| 23.09.2024 | 2224010496 | Vložné na konferenciu | 4500243721 | Odborná rada pro BIM z.s., Thákurova 2077/7, PRAHA 6 - DEJVICE, ČR, 166 29, CZ | 22889671 | 24,175,80 |