Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.02.2024 2224001684 Diamantový kotúč 4500233702 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 248,85
26.02.2024 2224001685 Autopotreby 4500233708 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 600,83
26.02.2024 2224001686 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500233031 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,219,52
26.02.2024 2224001687 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500230674 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 172,94
26.02.2024 2224001688 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500232787 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,797,67
26.02.2024 2224001691 servis BA458PO 4500233424 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,802,64
26.02.2024 2224001692 STK BL296YC 4500233131 PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK 36644153 50,00
26.02.2024 2224001693 elektroinštalačné práce 4500233748 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 394,46
26.02.2024 2224001694 vývoz, likvidácia odpadu 4500232536 DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 36410772 920,00
26.02.2024 2224001695 Posypová soľ ZM/2022/0501 4500232857 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 60,082,90