Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.02.2024 2224001704 hutný, stavebný materiál 4500233640 AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK 00589420 597,19
26.02.2024 2224001705 oprava BL191YL PU 4500231783 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 2,341,02
26.02.2024 2224001706 čistenie kanalizácie, šácht 4500232832 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 500,00
26.02.2024 2224001707 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232552 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 415,76
26.02.2024 2224001708 Autopotreby 4500233737 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 380,02
26.02.2024 2224001709 spojovací, spotrebný materiál 4500233734 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 92,80
26.02.2024 2224001710 servis Locust KE 00-87 4500233589 HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK 53111877 970,93
26.02.2024 2224001711 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500233367 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,280,00
26.02.2024 2324001248 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/16638 Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námesie Mieru 2, Prešov, 080 01, SK 37870475 77,48
26.02.2024 2224001712 Elektrospotrebiče ET/2023/0013 4500233199 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 466,67