Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.02.2024 2224001065 servis BA709PP 4500232779 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 355,00
08.02.2024 2224001066 servis BL848GY 4500232783 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 332,00
08.02.2024 2224001067 oprava BL070KZ PU 4500231930 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 165,89
08.02.2024 2224001068 oprava BL197VL 4500232247 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 974,85
08.02.2024 2124000052 Modernizácia meteostanice Ivanovce ZM/2019/0482 4500226567 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 36,130,00
08.02.2024 2224001111 výmena pohonu garážovej brány 4500232041 Miroslav Havel - LEVAH, Záhradkárska 433/6, Lozorno, 900 55, SK 41100387 496,00
08.02.2024 2324001107 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/01880 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 13,075,99
08.02.2024 2124000053 Zmluva o dielo - Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2023/0389 PPA CONTROLL, a.s., Vajnorská 137, Bratislava V, 830 00, SK 17055164 482,360,00
07.02.2024 2224000930 BOZP, TPO 01/2024 4500231324 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
07.02.2024 2224000931 vývoz komunálneho odpadu 1/24 ZM/2023/0376 4500231460 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 645,85