Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | 2224007756 | Prevádzka IS za 6/2024 | ZM/2018/0065 | 4500240599 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 106,550,00 |
| 16.07.2024 | 2224007757 | Nabíjačka do siete | 4500240251 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 26,16 | |
| 16.07.2024 | 2224007758 | Bezdrôtová nabíjačka | 4500240252 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 40,46 | |
| 16.07.2024 | 2224007760 | Polep vozidla | 4500239679 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 4,896,00 | |
| 16.07.2024 | 2224007761 | Polep vozidla | 4500239681 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 2,670,00 | |
| 16.07.2024 | 2224007762 | paletový záves | 4500239774 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 1,190,00 | |
| 16.07.2024 | 5024000372 | Reg. poplatky za domény | 4500240386 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 62,35 | |
| 16.07.2024 | 3024000510 | Komunálne odpady 2024 | 4500240412 | Obec Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, Šarišské Bohdanovce, 082 05, SK | 327786 | 3,465,34 | |
| 16.07.2024 | 3024000511 | úhrada istiny | 4500240490 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o., Tomášikova 28, Bratislava - Ružinov, 821 01, SK | 35855673 | 5,000,00 | |
| 16.07.2024 | 2124000490 | Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce | ZM/2024/0206 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 13,33 |