Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2224005709 | oprava BL609IO | 4500238103 | Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK | 35389630 | 529,99 | |
| 03.06.2024 | 2324004613 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-053/2022/Veľký Šariš/0229/SO601-00,614-00/OndKa | VP/2024/09644 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 27,842,96 | |
| 03.06.2024 | 2224005710 | oprava BL289RP | 4500237997 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 2,539,50 | |
| 03.06.2024 | 2224005711 | oprava BL609IO | 4500238102 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 523,06 | |
| 03.06.2024 | 2224005712 | ND na vozidlá | 4500238335 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 169,24 | |
| 03.06.2024 | 2224005713 | ND na vozidlá | 4500238339 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 518,50 | |
| 03.06.2024 | 2224005714 | ND na vozidlá | 4500238337 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 106,96 | |
| 03.06.2024 | 2224005715 | Pracovné náradie | 4500238001 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 774,60 | |
| 03.06.2024 | 2224005716 | opravná kvartálna faktúra | ZM/2019/0347 | 4500239014 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 348,792,00 |
| 03.06.2024 | 2224005717 | Savica | 4500238228 | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 44543697 | 58,00 |