Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.06.2023 2223006495 autobusová doprava 4500221121 Blaguss Slovakia s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava-Rača, 831 04, SK 35796251 2,240,00
19.06.2023 2123000338 Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce ZM/2013/0395 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 13,423,692,18
19.06.2023 2223006409 OOPP reflexná vesta 4500221598 Marcela Kviatková, Mlynská 679/36, Námestovo, 029 01, SK 50400134 412,50
19.06.2023 2223006410 údržba cesty R2 05/2023 ZML/232/2010 4500221771 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 4,182,50
19.06.2023 2223006414 batéria do EKO (LED) svetla ZM/2019/0478 4500221275 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 86,40
19.06.2023 2223006419 ND na vozidlá 4500221347 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 753,40
19.06.2023 2223006421 Oprava BL550US 4500221707 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 395,00
19.06.2023 2223006424 Spojovací, spotr materiál 4500221825 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 446,50
19.06.2023 2223006425 Oprava BL045KZ 4500221345 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 444,00
19.06.2023 2223006419 ND na vozidlá 4500221347 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 753,40