Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.12.2023 2223014151 STK BL216CP 4500230088 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25
08.12.2023 2223014152 TK BL289YD 4500230085 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 36,67
08.12.2023 2223014154 revízie núdzových osvetlení 4500227914 Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE, Kutuzovova 6983/33, Prešov, 080 05, SK 10668063 130,00
08.12.2023 2223014155 ND na vozidlá 4500229303 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 928,12
08.12.2023 2123000822 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2022/0111 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 678,225,00
08.12.2023 2223014156 odborná skúška výťahu 4500229525 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK 31402828 245,00
08.12.2023 2123000824 Zmluva o dielo - D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most v zmysle FIDIC - žltá kniha ZM/2020/0334 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 121,231,00
08.12.2023 2223014157 pranie OOPP 11/23 4500229020 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 325,45
08.12.2023 2123000825 Zmluva o dielo - D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most v zmysle FIDIC - žltá kniha ZM/2020/0334 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 90,617,00
08.12.2023 2223014158 ND na vozidlá, chemikálie 4500230279 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 971,67