Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.05.2023 2223004737 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500219705 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,162,39
11.05.2023 2223004741 STK - BA 198 MC 4500219425 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 29,17
11.05.2023 3023000397 komunálne odpady 2023 4500219632 Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce, 059 35, SK 00326119 1,144,00
11.05.2023 2123000214 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0232 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 3,361,483,72
11.05.2023 2223004699 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50,05
11.05.2023 2223004678 oprava vozovky TN, PB ZM/2019/0303 4500217156 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 6,005,04
11.05.2023 2223004721 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 105,506,73
11.05.2023 2223004723 refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 04/2023 ZML/1241/2010 4500220399 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 92,140,84
11.05.2023 2223004738 reprezentačné predmety 4500218613 TNT, s.r.o., Československej armády 17/41, Tlmače, 935 21, SK 46866167 690,00
11.05.2023 2223004739 Oprava BL124RO 4500219855 Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 51543184 161,86