Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.11.2023 2223013141 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -3,35
16.11.2023 2223013055 opravy vozovky Beh. 8/23 ZM/2019/0347 4500222208 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 512,040,31
16.11.2023 2123000743 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0232 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 1,060,354,56
16.11.2023 2223013056 opravy vozovky BEh 8-9/23 ZM/2019/0347 4500216404 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 319,091,22
16.11.2023 2123000745 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2022/0196 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 708,179,75
16.11.2023 2223013057 Opravy vozovky PO 8-9/23 ZM/2019/0347 4500221469 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 68,057,22
16.11.2023 2223013058 opravy vozovky PO 8-9/23 ZM/2019/0347 4500216406 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 292,226,26
16.11.2023 2223013059 výmena MZ na moste D1-182 ZM/2023/0337 4500225391 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 276,171,29
16.11.2023 2223013060 oprava MZ na R1-033 ZM/2023/0337 4500228449 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 4,868,84
16.11.2023 3023000773 Komunálne odpady 2023 4500229240 Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK 00320439 910,00