Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.09.2023 2223010207 nabíjateľná batéria 4500225380 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 70,00
21.09.2023 2323009117 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/08897 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 3,277,50
21.09.2023 2223010210 OP a OS elektr. zar. ZM/2022/0299 4500224267 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 3,028,00
21.09.2023 2223010211 STK BA822SX 4500225874 ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK 50849751 83,33
21.09.2023 2223010212 servis BT938FC 4500225246 AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK 45516286 370,09
21.09.2023 2223010213 servis BT756FZ 4500225308 AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK 45516286 465,95
21.09.2023 2223010214 servis BT477CO 4500225247 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 1,062,00
21.09.2023 2223010215 oprava Bencalora 4500225367 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 85,50
21.09.2023 2223010216 spojovací, spotrebný materiál 4500225384 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 412,92
21.09.2023 2223010217 Letenka 4500225204 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 194,00