Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.09.2023 2223009803 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,977,72
11.09.2023 2223009829 Nápojové poukážky TT ET/2023/0026 4500224881 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 54,90
08.09.2023 2123000515 Modernizácia meteostanice Horná Štubňa ZM/2019/0482 4500220806 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 20,780,00
08.09.2023 2223009743 diagnostika BA621PM 4500224603 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 42,16
08.09.2023 2123000516 Modernizácia meteostanice Tornaľa ZM/2019/0482 4500220535 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 23,030,00
08.09.2023 2223009744 servis BL476RM 4500224430 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 763,40
08.09.2023 2123000517 stanovenie VŠH trvalého záberu v k.ú. Bytčica, SO 102-00, SO 112-00, SO 115-00 OBJ/63831/2023 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 325,00
08.09.2023 2223009745 oprava D1-2026 8/23 ZM/2023/0284 4500223269 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 81,459,52
08.09.2023 2123000518 stanovenie VŠH zriadeného vecného bremena na pozemkoch pre SO 501-02 v k.ú. Bytčica - pre účel vyplatenia jednorazových náhrad za VB OBJ/63833/2023 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 375,00
08.09.2023 2223009746 oprava D1-239 Východná 8/23 ZM/2023/0110 4500219890 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 63,011,00