Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2023 | 2223008690 | Likvidácia odpadu | 4500222978 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 308,80 | |
| 10.08.2023 | 2223008691 | Revízie | 4500223554 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 360,70 | |
| 10.08.2023 | 2223008692 | Strážna služba 07/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218315 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 10.08.2023 | 2223008693 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500223838 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,255,01 |
| 10.08.2023 | 2223008694 | Strážna služba 07/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218326 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 10.08.2023 | 2223008695 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500223685 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 2,100,00 | |
| 10.08.2023 | 2223008697 | Káble | 4500223605 | PC BUSINESS, spol. s r.o., Čečinová 31, Bratislava, 821 05, SK | 36016772 | 15,96 | |
| 10.08.2023 | 2223008698 | Strážna služba 07/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218325 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 10.08.2023 | 2223008660 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 5,561,34 | |
| 10.08.2023 | 2223008699 | Strážna služba 07/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218324 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |