Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.08.2023 2223008277 Pracovné náradie 4500223551 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 786,12
02.08.2023 2223008278 ND na vozidlá 4500222712;4500223042;4500223366;4500223367;4500223368 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 747,36
02.08.2023 2223008279 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500223129 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 436,45
02.08.2023 2223008280 pracovné náradie, materiál 4500223734 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 118,52
02.08.2023 2223008281 STK vozidiel 4500216451 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 264,00
02.08.2023 2223008282 prenos údajov z TDM do NSDI ZM/2019/0311 4500214084 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 1,150,00
02.08.2023 2223008283 monitorovacie služby 7/23 ZM/2019/0311 4500219142 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56
02.08.2023 2223008284 STK za 7/23 4500222771 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 164,17
02.08.2023 2223008285 kefa na BL819ST 4500223340 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 145,00
02.08.2023 2223008286 Pneumatiky 4500223690 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 171,50