Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2023 | 2223007610 | strážna služba 6/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218179 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 11,145,60 |
| 17.07.2023 | 2223007611 | strážna služba 6/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218215 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,572,80 |
| 17.07.2023 | 2223007612 | strážna služba 6/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218315 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,572,80 |
| 17.07.2023 | 2223007613 | strážna služba 6/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218326 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,572,80 |
| 17.07.2023 | 2223007614 | strážna služba 6/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218325 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,572,80 |
| 17.07.2023 | 2223007616 | ND na vozidlá | 4500222015 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 488,00 | |
| 17.07.2023 | 2223007617 | zneškodnenie odpadu 7/23 | 4500220955 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,217,42 | |
| 17.07.2023 | 2223007618 | zneškodnenie odpadu 7/23 | 4500220955 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 159,08 | |
| 17.07.2023 | 2223007619 | ND na vozidlá | 4500222601 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 917,35 | |
| 17.07.2023 | 2223007622 | žiarovky | 4500218925 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 961,00 |