Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.12.2022 2222013774 ND na Robo IV, V 4500213125 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 530,30
15.12.2022 2222013776 servisná prehliadka Robo 5 4500213090 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 2,480,01
15.12.2022 2122000837 Snežná fréza ET/2022/0036 4500212292 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 12,738,00
15.12.2022 2222013779 Odborné prehliadky, 4500212738 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 750,00
15.12.2022 2222013781 Čist.a lešt. výrobky 4500213363 Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 34110089 844,86
15.12.2022 2222013731 prenájom rohoží 11-12/22 ZML/262/2010 4500201839 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 217,68
15.12.2022 2222013758 Zmluva na dodávku pitnej vody č. ZML/462/2010 ZML/462/2010 Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK 00328944 652,50
15.12.2022 2222013765 účastnícky poplatok 4500213785 Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svoboda 5, Bratislava, 821 49, SK 30807662 66,00
15.12.2022 2222014003 školenie obsluhy EPS 4500212556 Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK 36241903 227,80
15.12.2022 2122000825 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 839,076,13