Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.02.2025 2225000657 Pneumatiky 4500250131 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 777,24
03.02.2025 2225000658 ND JCB 4500249839 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 190,00
03.02.2025 2225000661 Hydraulické hadice 4500250250 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 947,56
03.02.2025 2225000662 PSP, oprava BA904SL 4500250120 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,627,45
03.02.2025 2225000663 oprava výdajného stojana 4500249696 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 72,00
03.02.2025 2225000664 výdaj stravy 01/2025 4500249076 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 456,00
03.02.2025 2225000665 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249471 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 592,15
03.02.2025 2225000666 činnosť BTS 01/2025 4500247649 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
03.02.2025 2225000667 elektroinštalačný materiál 4500250272 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 125,79
03.02.2025 2225000668 oprava poruchy ATS Čierne 4500247905 WILO CS s.r.o., organizačná zložka, Tuhovská 29, Bratislava, 831 06, SK 46818014 995,50