Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 2225006760 | servis BL830PS | 4500256469 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 430,72 | |
| 02.07.2025 | 2225006761 | Nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500256599 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 560,00 |
| 02.07.2025 | 2225006762 | ND na vozidlá | ZM/2024/0127 | 4500253938 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 3,920,00 |
| 02.07.2025 | 2225006763 | Oprava zvodidiel po DN | ZM/2024/0108 | 4500256279 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,361,70 |
| 02.07.2025 | 2225006764 | Acetylén technický | 4500256797 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 162,26 | |
| 02.07.2025 | 2225006765 | Kompletizácia Plotra | 4500257544 | Copex print s. r. o., Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 31446779 | 269,47 | |
| 02.07.2025 | 2225006766 | výmena betónového pätníka | 4500255003 | LM No Limit s.r.o., Partizánska 119/36, Hrabušice, 053 15, SK | 36852155 | 7,161,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006767 | Betón | 4500256855 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 180,29 | |
| 02.07.2025 | 2225006768 | Pranie, žehlenie OOPP 6/25 | 4500255821 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 287,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006770 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | ZM/2024/0036 | 4500256236 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 139,50 |