Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 2225009860 | Pneumatiky | 4500259721 | PEMATIK s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 51056534 | 3,120,00 | |
| 24.09.2025 | 2225009861 | školenie obsluhy strojov | 4500259178 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 260,00 | |
| 24.09.2025 | 2225009862 | výroba, dodaj oceľových súčastí | 4500258004 | RDP kovovýroba, s.r.o., Závažná Poruba 532, Závažná Poruba, 032 02, SK | 36424803 | 2,061,40 | |
| 24.09.2025 | 2225009863 | Ubytovanie Sučany | 4500259779 | Ki – max, s. r. o., Kráľova 1967/20, Sučany, 038 52, SK | 52677150 | 400,00 | |
| 24.09.2025 | 2225009864 | separačný papier | 4500257768 | BFI Praha, s.r.o. Ing. Bukač Michal, Hyacintová 3208/8, Praha- Záběhlice, 106 00, CZ | 61508420 | 375,00 | |
| 24.09.2025 | 2225009874 | Kybernetická bezpečnosť | ZM/2025/0568 | 4500256903 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 9,225,60 |
| 24.09.2025 | 2225009875 | Kopírovacie služby | 4500260353 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 89,68 | |
| 24.09.2025 | 2225009876 | Podpora systému EDZ 08/25 | ZM/2024/0081 | 4500260446 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 206,100,16 |
| 24.09.2025 | 2225009877 | Oprava oplotení na D1 9/25 | ZM/2021/0359 | 4500259041 | T.M.H & Building s.r.o., Magurská 37, Banská Bystrica, 974 11, SK | 48333409 | 324,07 |
| 24.09.2025 | 2225009878 | Geotechnický monitoring | ZM/2024/0138 | 4500253751 | DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 50391348 | 9,964,00 |