Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.09.2024 2224010374 OOPP 4500241615 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 7,117,85
19.09.2024 2224010375 OOPP 4500241616 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 9,879,20
19.09.2024 2224010376 servis BL803ZM 4500241730 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 929,33
19.09.2024 2224010379 obnova VDZ ZM/2022/0312 4500242263 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 719,20
19.09.2024 2224010380 údržba R4 Svidník-obchvat 8/24 ZML/37/2010 4500242896 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 193,12
19.09.2024 2224010381 STK na BT530FG 4500243171 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25
19.09.2024 2224010382 servis, oprava Kärcher 4500242842 Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45585059 231,10
19.09.2024 2224010383 podpora APV 9/2024 ZM/2018/0147 4500232474 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
19.09.2024 2224010384 servis stroja HIDROMEK HMK 4500242715 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 618,90
19.09.2024 2224010385 výmena skla HIDROMEK 4500242994 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 1,300,00