Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 2225013561 | Upratovacie služby 11/25 | ZM/2024/0166 | 4500259954 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,848,00 |
| 11.12.2025 | 2225013562 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 70,45 | |
| 11.12.2025 | 2225013563 | servis AA510SD | 4500263749 | FINAL - CD spol. s r. o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 31432484 | 334,59 | |
| 11.12.2025 | 2225013566 | Provízia z predaja DZ 11/25 | ZM/2024/0099 | 4500264235 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 46,78 |
| 11.12.2025 | 2225013567 | Denný nájom fliaš 11/25 | 4500260084 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013568 | Asfaltový lak | 4500263909 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 824,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013569 | Beton | 4500262882 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 726,05 | |
| 11.12.2025 | 2225013570 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500261514 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 718,60 | |
| 11.12.2025 | 2225013571 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500263282 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 150,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013572 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500263035 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 |