Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.12.2025 2225013561 Upratovacie služby 11/25 ZM/2024/0166 4500259954 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,848,00
11.12.2025 2225013562 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 70,45
11.12.2025 2225013563 servis AA510SD 4500263749 FINAL - CD spol. s r. o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 31432484 334,59
11.12.2025 2225013566 Provízia z predaja DZ 11/25 ZM/2024/0099 4500264235 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 46,78
11.12.2025 2225013567 Denný nájom fliaš 11/25 4500260084 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 18,00
11.12.2025 2225013568 Asfaltový lak 4500263909 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 824,00
11.12.2025 2225013569 Beton 4500262882 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 726,05
11.12.2025 2225013570 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500261514 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 718,60
11.12.2025 2225013571 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500263282 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 150,00
11.12.2025 2225013572 STK, emisia - motorové vozidlá 4500263035 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49