Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 2226004914 | Prenájom dávkovača vody, stojana | 4500269693 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 26,40 | |
| 06.05.2026 | 2226005082 | oprava kanalizácie | 4500269923 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 980,00 | |
| 06.05.2026 | 2226004845 | Vyúčtovanie Seminára | 4500244381 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 275,00 | |
| 06.05.2026 | 3026000330 | Súdny poplatok | 4500270702 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 24,975,00 | |
| 06.05.2026 | 3026000340 | Komunálne odpady 2026 | 4500270303 | Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK | 00326402 | 3,146,00 | |
| 06.05.2026 | 2326005603 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/10614 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 9,20 | |
| 06.05.2026 | 2326005604 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/05447 | Obec Turie, Hlavná 214, Turie, 013 12, SK | 00648060 | 7,800,00 | |
| 06.05.2026 | 2226004816 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 395,94 | |
| 06.05.2026 | 2226004817 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 133,56 | |
| 06.05.2026 | 2226004818 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 188,10 |