Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2225011467 | Kompletizácia Plotra | 4500262492 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 236,00 | |
| 30.10.2025 | 2225011469 | ND na BL583AE | 4500260632 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,076,52 | |
| 30.10.2025 | 2225011470 | oprava stroja OF 80H | 4500261234 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 6,228,25 | |
| 30.10.2025 | 2225011471 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500261254 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,321,05 |
| 30.10.2025 | 2125000462 | IT nákup | 4500260266 | dotFive s.r.o., Pribinova 4, Bratislava - Staré Mesto, 811 09, SK | 47687410 | 536,238,75 | |
| 30.10.2025 | 2225011495 | Základný videospot | ZM/2022/0083 | 4500257649 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |
| 30.10.2025 | 2225011468 | Reklamné predmety | 4500262462 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 479,40 | |
| 30.10.2025 | 2225011496 | Reklamné predmety | 4500259327 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 1,334,00 | |
| 30.10.2025 | 2325008269 | Nájom pozemkov | VP/2023/13037 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov, Hlavná 8, Prešov, 080 01, SK | 31951848 | 3,302,19 | |
| 30.10.2025 | 2325008248 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65931/DoNZVB-001/2024/Solivar/0786/SO666-00/2153 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 5,452,80 |