Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.10.2025 2225011467 Kompletizácia Plotra 4500262492 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 236,00
30.10.2025 2225011469 ND na BL583AE 4500260632 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 4,076,52
30.10.2025 2225011470 oprava stroja OF 80H 4500261234 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 6,228,25
30.10.2025 2225011471 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500261254 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,321,05
30.10.2025 2125000462 IT nákup 4500260266 dotFive s.r.o., Pribinova 4, Bratislava - Staré Mesto, 811 09, SK 47687410 536,238,75
30.10.2025 2225011495 Základný videospot ZM/2022/0083 4500257649 Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK 50392115 1,050,00
30.10.2025 2225011468 Reklamné predmety 4500262462 Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK 52463885 479,40
30.10.2025 2225011496 Reklamné predmety 4500259327 AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK 34112642 1,334,00
30.10.2025 2325008269 Nájom pozemkov VP/2023/13037 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov, Hlavná 8, Prešov, 080 01, SK 31951848 3,302,19
30.10.2025 2325008248 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65931/DoNZVB-001/2024/Solivar/0786/SO666-00/2153 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 5,452,80