Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.11.2025 2225012096 ND na vozidlá 4500262674 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 932,68
11.11.2025 2225012097 Tryska excentrická 4500262363 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 40,05
11.11.2025 2225012098 BOZP, OPP 09/25 4500256096 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 125,00
11.11.2025 2225012099 služby v oblasti CO 09/25 4500256101 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 105,00
11.11.2025 2225012104 Zinkovanie BA197MC 4500262457 Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, Žilina, 010 42, SK 31615317 692,52
11.11.2025 2225012093 Ubytovanie Šlapák A. 4500262933 Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK 54591660 212,48
11.11.2025 2225012105 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500262203 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 81,00
11.11.2025 2225012094 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 743,11
11.11.2025 2225012106 servisné služby PAY_POS 10/25 ZM/2024/0054 4500263041 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,761,58
11.11.2025 2225012119 prenájom admin. priest. 10/25 ZM/2020/0411 4500261208 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 650,00