Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.04.2020 2220003240 uprat. služby obj.č. 404-00 a 405-00 03/20. služby HP Jarovce 03/20 4500129082 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 1,046,50
01.04.2020 2220003241 uprat. služby Malý Šariš 02/2020 4500128643 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 644,79
01.04.2020 2220003245 PD "Oprava poškodených častí mosta Červený rak" 4500166441 EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 45432694 600,00
01.04.2020 2220003248 respirátor s ventilčekom 4500168411 TUSSI TRADE, s.r.o., Na Strelnici 5, Nitrianske Hrnčiarovce, 951 01, SK 45971072 4,800,00
01.04.2020 2220003249 respirátor 4500168440 TUSSI TRADE, s.r.o., Na Strelnici 5, Nitrianske Hrnčiarovce, 951 01, SK 45971072 4,320,00
01.04.2020 2220003336 dezinfekčné prostriedky 4500168002 Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK 47843438 716,00
01.04.2020 2220003252 odmena za poskytovanie Služby, valorizácia 02/20 ZML/1241/2010 4500169037 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,812,470,13
01.04.2020 2220003052 veniec 60cm 4500169695 Kvetinový servis s.r.o., Vinohradská 199/51, Šamorín, 931 01, SK 50532553 83,25
01.04.2020 2220003238 uprat. služby HP Čunovo 03/20 4500157128 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
01.04.2020 2220003099 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 108,68