Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.12.2019 2219016507 servis auta BA794PG 4500163359 Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK 33290148 220,90
17.12.2019 2219016508 výmena štartéra BL892LC 4500163415 Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK 33290148 870,29
17.12.2019 2219016509 oprava a údržba budov 4500162954 František Kasan, Tekovská Breznica 377, Tekovská Breznica, 966 52, SK 30457696 1,674,00
17.12.2019 2219016510 Projektová dokumentácia 4500147632 EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 45432694 40,000,00
17.12.2019 2219016511 TK,EK,BA452MD 4500162859 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 92,50
17.12.2019 2219016512 EK,STK,BA625PM 4500162862 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 185,00
17.12.2019 2219016513 oprava el. požiar. signalizácie 4500163028 FIRESS spol. s r.o., Oškerda 154, Kysucké Nové Mesto, 023 32, SK 46195114 232,00
17.12.2019 2219016516 odbor.prehliad.strojov 4500162473 PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK 31652816 580,00
17.12.2019 2219016517 oprava kanal.čerp. stanice 4500161999 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 4,140,00
17.12.2019 2219016519 Kancelársky materiál ET/2019/0024 4500162611 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 211,53