Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.12.2019 2219015599 materiál 4500162629 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 29,90
02.12.2019 2219015665 strážna služba Nová Baňa ET/2018/0314 4500152544 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 2,750,40
02.12.2019 2219015667 pneuservisné práce ET/2019/0069 4500159699 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 307,90
02.12.2019 2219015669 pneuservisné práce ET/2019/0069 4500159699 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 307,92
02.12.2019 2219015670 ND na vozidlá 4500162434 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 25,20
02.12.2019 2219015671 pracovné náradie, stavebný, hutný mat. 4500162506 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 200,66
02.12.2019 2219015672 nábytok 4500159782 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 1,212,50
02.12.2019 2219015673 elektroinštalačný materiál 4500162470 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 23,04
02.12.2019 2219015674 LED moduly 4500161658 Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK 31574874 270,00
02.12.2019 2219015500 ubytovanie 4500163857 Moravica, s.r.o., Nová 272, Liptovský Ján, 032 03, SK 51988101 1,290,68