Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.08.2019 2219010595 OOPP ZM/2018/0258 4500155002 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,271,20
26.08.2019 2219010600 čistiace potreby, chemikálie 4500156129 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 1,490,61
23.08.2019 2119000872 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 7,202,28
23.08.2019 2219010543 materiál 4500156629 Todos Ružomberok s. r. o., M. Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 36789291 115,44
23.08.2019 2219010544 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 104,82
23.08.2019 2219010542 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 22,46
23.08.2019 3019000606 Pokuta Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, 755 24, CZ 00304450 500,00
23.08.2019 3019000608 vedľajšie náklady kancel.odb.správy staveb.dozoru BB 9/2019 4500156892 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 138,80
23.08.2019 3019000609 nájomné za 09/2019 - kancelárie odboru SSD BB 4500156891 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 182,99
23.08.2019 2219010528 servis vozidla BL766IR 4500155275 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 335,49