Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | 2224012979 | servis BL051IL | 4500246185 | AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50629212 | 1,689,35 | |
| 12.11.2024 | 2224012980 | štvrťročná revízia EPS 10/24 | 4500231683 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 254,10 | |
| 12.11.2024 | 2224012981 | dotiahnutie WC dosky | 4500246578 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,00 | |
| 12.11.2024 | 2224012982 | oprava výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500243369 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 6,048,00 |
| 12.11.2024 | 2224012983 | odmena EETS 10/2024 | ZM/2024/0180 | 4500246515 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 8,655,54 |
| 12.11.2024 | 2224012984 | oprava mosta D1-073 | ZM/2024/0367 | 4500244007 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 430,972,60 |
| 12.11.2024 | 2224012986 | servis ISD r 2024 | ZM/2019/0401 | 4500246707 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 180,000,00 |
| 12.11.2024 | 2224012987 | Oprava odvodnenia na moste | ZM/2024/0397 | 4500243985 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 893,002,03 |
| 12.11.2024 | 2224012988 | odmena EETS 10/2024 | ZM/2024/0182 | 4500246518 | Toll4Europe GmbH, Nymphenburger Str. 3c, München, 80335, DE | 306242805 | 314,901,64 |
| 12.11.2024 | 2224012989 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500246013 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 300,00 |