Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2014 | 2214001167 | Hygienický materiál | 4500048480 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 46,51 | |
| 19.02.2014 | 2214001168 | Zneškodnenie odpadu | ZM/2012/0049 | 4500048571 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 286,78 |
| 19.02.2014 | 2214001169 | Náhradné diely | 4500048538 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 56,31 | |
| 19.02.2014 | 2214001171 | Autoduša | 4500048280 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 84,59 | |
| 19.02.2014 | 2214001172 | Náhradné diely | 4500047501 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 252,00 | |
| 19.02.2014 | 2214001178 | potraviny (saláma, šunka, kapucín, jogurt, smotana) | ZM/2012/0188 | 4500048482 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 97,40 |
| 19.02.2014 | 2214001186 | Dodávka laserových výpalkov | 4500046212 | METAKOV s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36751545 | 450,65 | |
| 19.02.2014 | 2214001271 | Servisná prehliadka vozidla | ZM/2013/0382 | 4500048191 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 248,55 |
| 19.02.2014 | 2214001273 | Servisná prehliadka vozidla | ZM/2013/0382 | 4500048322 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 297,57 |
| 19.02.2014 | 2214001278 | upratovanie | ZM/2012/0065 | 4500047782 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,712,56 |