Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2013 2213010202 Údržba a oprava osvetlenia 4500041021 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 3,810,10
02.10.2013 2213010203 Kamenivo 4500039107;4500041168 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 3,183,15
02.10.2013 2213010204 Náter mostného objektu 4500038046 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 14,931,00
02.10.2013 2213010205 Betón 4500041101 TBG Doprastav, a.s., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 36283801 61,50
02.10.2013 2213010206 Náhradné diely 4500040919 STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 31620582 1,392,79
02.10.2013 2213010207 Sevisná prehliadka vozidla 4500040920 STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 31620582 2,331,22
02.10.2013 2213010212 Náhradné diely 4500040802 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 306,51
02.10.2013 2213010298 Oprava kamery 4500038338 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,552,90
02.10.2013 2213010300 Oprava závad 4500039297 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 5,010,80
02.10.2013 2213010301 Oprava porúch 4500038341 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 5,741,10