Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | 2224006741 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500239139 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,756,00 |
| 25.06.2024 | 2224006742 | údržba stroja BA-304AT | 4500238925 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 440,40 | |
| 25.06.2024 | 2224006744 | oprava termostatu | 4500226013 | KOLAD s. r. o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 44327030 | 204,90 | |
| 25.06.2024 | 2224006786 | Dámske, pánske polokošele | 4500238974 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 97,28 | |
| 25.06.2024 | 2324005931 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/11058 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,489,61 | |
| 24.06.2024 | 2224006683 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 678,21 | |
| 24.06.2024 | 2224006693 | prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500238522 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,10 |
| 24.06.2024 | 2124000410 | Zmluva o dielo - D1 Hybe - Važec, k.ú. Važec a D1 Važec - Mengusovce, k.ú. Važec, MPV | ZM/2011/0308 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 585,00 | |
| 24.06.2024 | 2224006704 | ubytovanie p. Procházka | 4500239795 | AQUAPARK Poprad, s.r.o., Športová 1397/1, Poprad, 058 01, SK | 36482609 | 106,82 | |
| 24.06.2024 | 2124000411 | Svahový nosič s príslušenstvom | ZM/2024/0126 | 4500236270 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 158,280,00 |